|
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 4 ] |
|
korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji
Autor |
Wiadomość |
Rena
Rejestracja: 2015-08-31, 11:07 Posty: 6
|
korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji
Do którego rejestru wpisać korektę podatku vat (na plus) po zapłacie kontrahentowi, tak aby kwota tego podatku została uwidoczniona w nowej deklaracji VAT7(15) w poz.46
|
2015-08-31, 11:14 |
|
|
Autor |
Wiadomość |
Mix-soft.pl
|
|
|
perek
Rejestracja: 2010-08-22, 09:57 Posty: 325 Pomógł: 56
|
Re: korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji
hmm klikamy Pomoc > Dokumentacja
otwieramy: "Finanse i Księgowość - Ewidencja ulgi na złe długi.pdf"
|
2015-08-31, 15:37 |
|
|
Rena
Rejestracja: 2015-08-31, 11:07 Posty: 6
|
Re: korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji
Sprawa dotyczy Małej Księgowości. W dokumentacji programu nie znajduję rozwiązania mojego problemu. Ale może przedstawiłam go zbyt ogólnie. Otóż w deklaracji VAT7(wersja 15) zmniejszenie kwoty podatku naliczonego (ze znakiem "minus") należy wykazać w poz.47 deklaracji i do takiego wykazania został w programie stworzony nowy rejestr pod nazwą "korekta Vat z tytułu niezapłaconych zobowiązań. Do tego momentu wszystko jest jasne. Po zapłacie tego zobowiązania należy zwiększyć kwotę podatku naliczonego, ale nie należy już tego wykazywać w poz.47 deklaracji. Pytanie w takim razie, gdzie? Ponieważ z objaśnień do nowej deklaracji wynika, że: "w poz. 41 deklaracji wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy, a w poz. 42 deklaracji wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 41", czyli nie można w tych pozycjach wykazać zwiększenia vat po zapłacie, bo musielibyśmy zwiększyć kwotę netto, a tej przecież nie obniżaliśmy przy zmniejszeniu kwoty podatku. Z powyższego można wywnioskować, że kwotę vat należałoby wykazać w poz.45 deklaracji - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Tylko jak to zrobić?
|
2015-09-01, 11:52 |
|
|
Lara
Rejestracja: 2015-08-17, 08:34 Posty: 2
|
Re: korekta podatku naliczonego w nowej deklaracji
W Pomoc/ Dokumentacja jest dokument - "Mała Księgowość - Ewidencja ulgi na złe długi". W dokumencie napisane jest, że: "Po zapłaceniu za fakturę.... Podwyższenie podatku naliczonego należy zarejestrować w rejestrze Zakup VAT, bez ewidencji w Księdze i Płatnościach."
|
2015-09-01, 12:35 |
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 4 ] |
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: AdsBot [Google] i 31 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|