|
Import faktur do FiK 2012
Autor |
Wiadomość |
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Kurcze samego szablonu .txt nie ruszałam w ogóle... Jutro spróbuję jeszcze raz sprawdzić wszystko na spokojnie, wywalę uzgodnienia dotychczasowe, spróbuję uzgodnić wszystko ponownie. Kurcze zmartwiłeś mnie teraz! :(
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2014-11-20, 17:29 |
|
|
Autor |
Wiadomość |
Mix-soft.pl
|
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Witam po małej przerwie. Pali mi się pod nogami, bo nagle zrobił się grudzień, a kwestia importu dalej wisi... Kwestie są dwie: A) informatyk kontrahenta nic nie rozumie z przesłanego mu szablonu (jest wiele pozycji zawierających kwotę, albo daty, a każda się inaczej nazywa... no tak, bo każda co innego znaczy i może się różnić, logiczne, ale jak poznać co jest czym? szablon fkfp czy jak mu tam - z folderu szablonów w miejscu instalacji Symfonii - mało daje), B) w dalszym ciągu nie dodają mi się rozrachunki, mimo, że nic nie majstrowałam w pliku wyeksportowanym z Faktur a importowanym do FiK... Poniżej wklejam cały tekst .txt z pokolorowanymi przeze mnie "zmiennymi" z objaśnieniem dla osoby po drugiej stronie u kontrahenta, możecie rzucić okiem czy jest ok? Szczególnie daty i kwoty - mimo, że wszystkie faktury będą zwolnione z VAT, to wolałam rozróżnić brutto/netto, na przyszłość, jakby jednak jakiś VAT miał tam być... Mam nadzieję, że pomożecie! I nie dziwcie się temu jak to robię, po prostu inaczej tego nie rozumiem, a ludzie od kontrahenta jak się okazało też w pewnym sensie nie, więc chcę jakoś to uratować jeszcze... Z góry dzięki!!! INFO{ Nazwa programu ='Sage Symfonia Faktura 2014.a' Symfonia Faktura 2014.a Wersja_programu =29 Wersja szablonu =2 Kontrahent{ id =-1199895893 kod =DEMO_FP nazwa =Firma Demonstracyjna miejscowosc =Zamość ulica =Bazyliańska dom =19 lokal =5 kodpocz =22-400 rejon =zamojskie nip =000-000-00-00 tel1 =3321075 tel2 =1844748 fax =3321076 email =demo@demo.com.pl www = } } Kontrahent{ Notatka_Dl{ opis = } id =65567 guid = flag =0 subtyp =0 znacznik =0 info =N osoba = kod =[kod kontrahenta] nazwa =[nazwa: imię i nazwisko] miejscowosc =[miasto] ulica =[ul.] dom =[nr domu] lokal =[nr mieszk.] kodpocz =[kod] rejon = nip =P:[PESEL] statusUE =0 regon = pesel =[PESEL] osfiz =1 tel1 = tel2 = fax = email = www = naglowek = nazwisko =[nazwisko] imie =[imię] bnazwa = bkonto = negoc =T grupacen =255 typks =Krajowy typ_naliczania = typ_ceny = upust =0.00 limit =0 limitkwota =0.00 limitwaluta = stanpl =0.00 stannl =0.00 khfk = zapas = krajKod =PL krajNazwa =Polska aktywny =1 NazwaRodzaju =Kontrahenci NazwaKatalogu =\@Kontrahenci poledod1 = poledod2 = poledod3 = poledod4 = poledod5 = poledod6 = poledod7 = poledod8 = } StawkaVAT{ aktywny =1 wartosc =0.0000 nazwa =ZW opis =Zwolnione stawka =0.00 dataod = datado = vatrr =0 long =100002 subtyp =0 } Dokument{ anulowany =0 rodzaj_dok =sprzedaży metoda_VAT =0 naliczenie_VAT =0 dozaplaty =[kwota brutto] wdozaplaty =[kwota brutto] Rozrachunek{ kwota =[kwota brutto] wkwota =[kwota brutto] waluta = kurs =1.000000000000 } Notatka_Dl{ opis = } kodKH =[kod kontrahenta] kodOdKH =[kod kontrahenta] id =65629 flag =-30720 subtypi =40 typi =0 znaczniki =0 rodzaj =3300 katalog =2300 info =N osoba =Admin kod =[numer faktury] seria =sFVS serianr =1 okres =32014 nazwa =Faktura data =[data faktury rrrr-mm-dd] datasp =[data sprzedaży rrrr-mm-dd] opis = khid =65567 khkod =[kod kontrahenta] khnazwa =[nazwa: imię i nazwisko] khadres =[ul.] khdom =[nr domu] khlokal =[nr mieszk.] khmiasto =[miasto] khkodpocz =[kod] khnip =P:[PESEL] idkraju =5801 odid =65567 odkod =[kod kontrahenta] odnazwa =[nazwa: imię i nazwisko] odadres =[ul.] oddom =[nr domu] odlokal =[nr mieszk.] odmiasto =[miasto] odkodpocz =[kod] ok =0 puste =0 wplaty =0.000000000000 rabat =0.000000000000 plattypi =131 plattermin =[termin płatności rrrr-mm-dd] netto =[kwota netto] vat =[kwota VAT] odebrane =[nazwa: imię i nazwisko] typ_dk =FVS grupaceni =3 rejestrvati =1 rejestrvat2 =0 iddokkoryg =0 wartoscsp =[kwota netto] idkorekt =0 exp_fki =0 waluta = kurs =1.000000000000 zyskdod =0.000000000000 paragon =0 kod_obcy = magazyn =2 rozlmgi =0 dzial =0 formaplatn =65572 schemat =SP datarej =[data faktury] datawp = walnetto =[kwota netto] walbrutto =[kwota brutto] wartprzychod =[kwota netto] kursdoch =1.000000000000 guid = e_status =0 oki =0 od_brutto =0 domyślny rabat =0.00 rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 14 dni khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska Dane nabywcy{ khid =65567 fk_ident = khkod =[kod kontrahenta] khnazwa =[nazwa: imię i nazwisko] khadres =[ul.] khdom =[nr domu] khlokal =[nr mieszk.] khmiasto =[miasto] khkodpocz =[kod] khnip =P:[PESEL] khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska } Dane odbiorcy{ odid =65567 odkod =[kod kontrahenta] odnazwa =[nazwa: imię i nazwisko] odadres =[ul.] oddom =[nr domu] odlokal =[nr mieszk.] odmiasto =[miasto] odkodpocz =[kod] } kwota =[kwota brutto] symbol FK =FVS obsluguj jak =FVS NazwaKor =FVS DataKor = NazwaKatalogu =\@Dokumenty NazwaRodzaju =Dokumenty Pozycja dokumentu{ kodKH =[kod kontrahenta] id =99 flag =-32768 subtypi =0 typi =0 super =65629 lp =1 idkh =65567 idtw =0 kod = data =[data faktury] opis =[treść faktury] opisdod =65.23.10-00.00 ilosc =1.000000000000 jm =szt stvati =0 grupaceni =1 cenabaza =[kwota netto] waluta = cenabazapl =[kwota netto] cena =[kwota netto] wartnetto =[kwota netto] wartvat =[kwota VAT] warttowaru =[kwota netto] idpozkoryg =0 cenabaztow =[kwota netto] walcenybaz = rejestrvati =1 rejestrvat2 =0 idlongname =0 wartstvat =0 zyskdod =[kwota netto] iloscjedn =0.000000000000 osoba =Admin iloscwp =1.000000000000 idhandl =0 rezerwacja =0 iloscdorozl =0.000000000000 rozlhandl =0.000000000000 magazyn =2 cenawal =[kwota netto] schemat = datarej =[data faktury] jmwp =szt kosztmarzy =0.000000000000 walnetto =[kwota netto] walbrutto =[kwota brutto] wartprzychod =[kwota netto] stawkaVAT =-1 rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 SWW/KWiU =65.23.10-00.00 typ_pozycji =0 } FK nazwa =[numer faktury] opis FK =[treść faktury] Zapis{ strona =WN kwota =[kwota brutto] konto =201-2-1-K IdDlaRozliczen =1 opis = NumerDok =[numer faktury] Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =[kwota netto] konto =702-2 IdDlaRozliczen =2 opis =[treść faktury] NumerDok =[numer faktury] Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Rejestr{ Skrot =rSPV Nazwa =Sprzedaż VAT Rodzaj =1 ABC =1 metoda_VAT =0 datarej =[data faktury] okres =[data faktury] stawka =-1.00 brutto =[kwota brutto] netto =[kwota netto] vat =[kwota VAT] Pozycja VAT{ Stawka =-1.00 Stawka_pl =-1.00 Opis =[treść faktury] Wartosc =[kwota netto] rejestrVat =rSPV Usluga =0 UE =0 } } }
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2014-12-16, 17:58 |
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Re: Import faktur do FiK 2012
to co jest na rozowo w [] to co to jest? Tam powinny byc realne tresci aby mozna bylo to zgrubsza przeanalizowac
Generalnie a) Zmien informatyka na takiego ktory sie tym zajumuje (czytaj rozumie) b) bez sensownych tresci w pliku to niewiel da sie powiedziec czemu rozrachunki sie nie wczytuja
PS. Niech ci wyeksportuja do CSV - szybciej bedzie pod to napisac szablon od zera i po temacie
|
2014-12-17, 14:58 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
To na różowo to są napisane przeze mnie objaśnienia i w pliku właściwym do importu jest konkretna faktura VAT na konkretnego kontrahenta i konkretne kwoty... To nie jest mój informatyk, tylko informatyk klienta, który ma mi pod ten szablon dostosować eksport z ich autorskiego programu. A, że u mnie w firmie sama sobie muszę radzić z tym póki co, no to na pewno nie będzie mi łatwiej zrobić szablonu od zera z pliku csv :/
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2014-12-17, 15:08 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Dobra, jesteśmy na etapie docierania naszego szablonu, jakoś sobie mimo wszystko dajemy radę ;) Ja mam jednak problem, bo dalej nie dodają mi się rozrachunki przy imporcie! :/ Możecie (możesz ;)) mi ktoś podać fragment szablonu, który jest odpowiedzialny za rozrachunek? Wtedy porównam go sobie z moim plikiem i zobaczę czy przypadkiem nie są różne, co mogłoby chyba, a raczej na pewno spowodować mój problem, co jednakowoż byłoby dziwne, z uwagi na fakt, że po eksporcie z Faktur w pliku nic nie zmieniałam, więc rozrachunek tam powinien być (?)
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2015-01-07, 13:05 |
|
|
perek
Rejestracja: 2010-08-22, 09:57 Posty: 325 Pomógł: 56
|
Re: Import faktur do FiK 2012
przeklejone z fpfk.ams Kod: case "transakcja" MakeSec("transakcja") { $ustawowe = 1 //odsetki ustawowe $zaliczka = 0 //Zaliczka $idDlaRozliczen = [idDlaRozliczen] $termin = [termin] //Termin; }
Do tego chyba w eksportowanym pliku powinna być sekcja ( ewentualnie jeszcze parametr zaliczka i ustawowe): Kod: Transakcja{ IdDlaRozliczen =-1 termin =rrrr-mm-dd }
|
2015-01-07, 14:46 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Dobra, nie widzę czegoś takiego u siebie (dla porównania kilka postów wyżej wrzucałam cały plik roboczy swój). W którym miejscu powinnam i dokładnie co wkleić, żeby rozrachunki działały...? :)
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2015-01-07, 14:52 |
|
|
perek
Rejestracja: 2010-08-22, 09:57 Posty: 325 Pomógł: 56
|
Re: Import faktur do FiK 2012
hmm Kod: Rejestr{ Skrot =rSPV Nazwa =Sprzedaż VAT Rodzaj =1 ABC =1 metoda_VAT =0 datarej =[data faktury] okres =[data faktury] stawka =-1.00 brutto =[kwota brutto] netto =[kwota netto] vat =[kwota VAT] Pozycja VAT{ Stawka =-1.00 Stawka_pl =-1.00 Opis =[treść faktury] Wartosc =[kwota netto] rejestrVat =rSPV Usluga =0 UE =0 } Transakcja{ IdDlaRozliczen =-1 termin =rrrr-mm-dd }
|
2015-01-07, 15:55 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Dobra, sprawdzę czy działa ;)
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2015-01-07, 16:06 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Dobra, nie działa... Ale po drodze pojawił mi się większy problem... Chciałam się dowiedzieć bezpośrednio od techników z Sage, ale się dowiedziałam, że moja wersja nie ma telefonicznego wsparcia technicznego ^^
Chodzi mi o problem ID i kluczy nadawcy...
W mojej przykładowo wyeksportowanej fakturze z Symfonii Faktura ID wynosi 65567. W innych eksportowanych jest to inny numer, ale zawsze w okolicy 65xxx. W dniu dzisiejszym dostałam od kontrahenta próbny plik z fakturami na różnych kontrahentów, ale z niewiedzy ID zostawiliśmy w spokoju, czyli każdorazowo dla każdego wynosi tyle samo czyli =65567. W efekcie faktury importowały mi się do Symofinii, ale wszystkie dla jednego (pierwszego kontrahenta). Faktycznie jak potem sprawdziłam w pliku od kumpla (duuużo faktur w jednym pliku), to te numery są rosnące (ale zawsze 65xxx) i plik importuje się właściwie.
Pytanie: w jaki sposób ID jest powiązany (lub nie) z numerem kontrahenta w kartotece kontrahentów stałych? Czy mogę np. ustawić numerację ID od numeru 1? Czy wtedy powiąże mi to z kontrahentem numer 1 z Symfonii? Pytam, bo nie wiem skąd akurat ten numer =65567, a chcąc zmieniać ręcznie w pliku do importu te numery (które w sumie dla jednego pliku importowanego pojawiają się kilkukrotnie), to by mnie śmierć zagryzła...
No i ostatecznie przy imporcie program uzgadnia pewne rzeczy. Czy klucz nadawcy jest w jakiś sposób powiązany?
Ogólnie muszę wiedzieć w jaki sposób numerować ID, żeby import specjalny prawidłowo zczytywał mi kolejnych kontrahentów zapisanych w pliku wsadowym.
Oświećcie mnie please...
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2015-01-13, 17:14 |
|
|
perek
Rejestracja: 2010-08-22, 09:57 Posty: 325 Pomógł: 56
|
Re: Import faktur do FiK 2012
hmm jeśli bazujesz na fpfk.ams id powinno być unikalne. Skąd się im w sage wzięło to 65xxx to nie wiem ale jest taka linijka w fpfk.ams Kod: $klucz = SUM0([id],-65535)
czyli klucz = id-65535 Wg klucza nadawcy są tworzone uzgodnienia z kartoteką kontrahentów (Firma > import specjalny > uzgodnienia) Można olać to ID i zmodyfikować szablon i zamiast Kod: $klucz = SUM0([id],-65535)
dać Kod: @@kluczkh = [kod] $klucz = @@kluczkh
Powinno działać. Przynajmniej mi działało przy imporcie z PasComa.
|
2015-01-14, 00:44 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Hmmm... Ale zamiast zmieniać szablon, można po prostu nadać niepowtarzalny numer ID dla każdego kontrahenta? Np w postaci jego indywidualnego rachunku bankowego? Dla mnie takie rozwiązanie byłoby bezpieczniejsze, bez grzebania w szablonie...
Rozumiem już zależność między kluczem i ID (które pewnie nie może być niższe niż6 5535, bo wtedy klucz byłby ujemny). Ale czy w takim razie istnieje powiązanie pomiedzy ID a numerem kontrahenta z FiK? Są jakiekolwiek szanse, że wymyślony przeze mnie numer ID spowoduje napisanie danych w kartotece kontrahentów stałych?
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2015-01-14, 10:10 |
|
|
perek
Rejestracja: 2010-08-22, 09:57 Posty: 325 Pomógł: 56
|
Re: Import faktur do FiK 2012
FiK uzgadnia ID z importowanego właśnie z kartoteką kontrahentów. Nic nie nadpisze.
ID może być po prostu numer kolejny kontrahenta z programu z którego eksportujesz. Tu już musi się wykazać programista który tworzy eksport.
W zaproponowanej przeze mnie zmianie szablonu po prostu klucz do uzgodnienia zamiast ID wykorzystuje kod kontrahenta.
|
2015-01-14, 21:31 |
|
|
PatkaP
Rejestracja: 2012-01-15, 17:11 Posty: 91 Pomógł: 2
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Problem ID rozwiązany, dostałam właśnie plik do testu i wszystko jest ok. Chciałabym jednak wrócić jeszcze do problemu nie dodawania się rozrachunków... Podany wyżej sposób poprzez dodanie we wskazanym miejscu zapisu: Transakcja{ IdDlaRozliczen =-1 termin =rrrr-mm-dd } po uzupełnieniu daty i importowaniu kończy się takim efektem, że importuje mi się tylko pierwsza faktura (dla której dodaję ww. zapis), import jest przerwany (zakończony, jakby nie było dalszych faktur do zaimportowania), a rozrachunek jak się nie dodawał, tak się nie dodaje... Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Bo jak nie to się poddaję, będę to robić ręcznie
_________________ Nie bij - wytłumacz. Dopiero się uczę! :)
|
2015-01-21, 12:23 |
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Re: Import faktur do FiK 2012
Strasznie kombinujcie - ja bym to wywalil wszystko, zrobil zwykly eksport do CSV z tego waszego obcego programu i prosty szablon importu do niego :) (korzystajac np ze starego formatu AM)
|
2015-01-30, 17:46 |
|
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|