Symfonia FK Import 3.0 - wymagane pola
Z zewnętrznego sytemu (webowy ASP.Net) potrzebuję generować plik z fakturami, które powinny być zaimportowane do Symfonii 2.0 Finanse i Księgowość 2017.
Wygenerowałem sobie wzorcowy plik eksportu z Symfonii Faktura i mam pytanie, które pola są obowiązkowe do importu faktur bo chcę maksymalnie odchudzić eksport a wiele pozycji jest zdublowanych ?
Kod:
INFO{
Nazwa programu ='Sage Symfonia Faktura 2013.1a' Symfonia Faktura 2013.1a
Wersja_programu =27
Wersja szablonu =2
Kontrahent{
id =-806537927
kod =XXX
nazwa =XXX Sp.z o.o.
miejscowosc =Warszawa
ulica =Wiejska
dom =1
lokal =
kodpocz =00-001
rejon =śląskie
nip =000-00-00-000
tel1 =
tel2 =
fax =
email =biuro@sejm.gov.pl
www =
}
}
Kontrahent{
Notatka_Dl{
opis =
}
id =65548
guid =
flag =0
subtyp =0
znacznik =0
info =N
osoba =
kod =MF
nazwa =Ministerstwo Finansów Sp. z o.o.
miejscowosc =Warszawa
ulica =Świętokrzyska
dom =12
lokal =
kodpocz =00-916
rejon =
nip =000-00-00-000
statusUE =0
regon =
pesel =
osfiz =0
tel1 =
tel2 =
fax =
email =
www =
naglowek =
nazwisko =
imie =
bnazwa =
bkonto =
negoc =T
grupacen =255
typks =Krajowy
typ_naliczania =
typ_ceny =
upust =0.00
limit =0
limitkwota =0.00
limitwaluta =
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew 10 dni
stanpl =0.00
stannl =0.00
khfk =
zapas =
krajKod =PL
krajNazwa =Polska
aktywny =1
NazwaRodzaju =Kontrahenci
NazwaKatalogu =\@Kontrahenci
poledod1 =
poledod2 =
poledod3 =
poledod4 =
poledod5 =
poledod6 =
poledod7 =
poledod8 =
}
StawkaVAT{
aktywny =1
wartosc =0.2300
nazwa =23%
opis =Stawka 23%
stawka =23.00
dataod =2011-01-01
datado =
vatrr =0
long =97700
subtyp =8
}
Towar{
Notatka_Dl{
opis =
}
id =65536
flag =0
subtyp =1
znacznik =0
info =N
osoba =
kod =Usługi rachunkowo-księgowe
nazwa =Usługi rachunkowo-księgowe
kodpaskowy =
negoc =N
negocjacjacen =0
pcn =
przelkg =0.0000
przeluz =0.0000
przelit =0
jmuzup =
stawkaVAT =23.00
sww =
cbazowa =0.0000
cbazowawal =
zaokrag =0
marzaa =0.00
cenaa =0.0000
cenaawal =
marzab =0.00
cenab =0.0000
cenabwal =
marzac =0.00
cenac =0.0000
cenacwal =
marzad =0.00
cenad =0.0000
jm =szt
szablon =
jmdod1 =
przeljmdod1 =1.0000
jmdod2 =
przeljmdod2 =0.0000
kontofk =
typks =Towar
jmdef =0
aktywny =1
NazwaRodzaju =Towary
NazwaKatalogu =\@Towary
poledod1 =
poledod2 =
poledod3 =
poledod4 =
poledod5 =
poledod6 =
poledod7 =
poledod8 =
flagcen =15
}
Dokument{
rodzaj_dok =sprzedaży
Notatka_Dl{
opis =
}
kod =FV/001/09/2017
nazwa =Faktura VAT
grupacen =3
od_brutto =0
flag =-32768
data =2017-09-28
datasp =2017-09-28
typ_dk =FVS
seria =sFVS
kodKH =MF
khnazwa =Ministerstwo Finansów Sp. z o.o.
khadres =Świętokrzyska
khdom =12
khlokal =
khmiasto =Warszawa
khkodpocz =00-960
khnip =000-00-00-000
khKrajKod =PL
khKrajNazwa =Polska
kodOdKH =MF
odnazwa =Ministerstwo Finansów Sp. z o.o.
odadres =Świętokrzyska
oddom =12
odlokal =
odmiasto =Warszawa
odkodpocz =00-960
rejestr_platnosci =BANK
forma_platnosci =przelew 15 dni
odebrane =
opis =
rejestr_vat =rSPV
nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT
typ_rejestru_vat =1
waluta =
kurs =1.000000000000
kursDoch =1.000000000000
NazwaKatalogu =\@Dokumenty
NazwaRodzaju =Dokumenty
Pozycja dokumentu{
kod =Usługi rachunkowo-księgowe
opis_pozycji =Usługi rachunkowo-księgowe
jm =szt
jmwp =szt
ilosc =1.000000000000
iloscwp =1.000000000000
cenawal =500.000000000000
cena =500.000000000000
wartNetto =500.000000000000
wartVat =115.000000000000
opisdod =
stawkaVAT =23.00
typ_pozycji =0
}
}