Witam, Na podstawie obiektu integracji w Symofnii FK ERP próbuję nowym dokumentem rozliczyć starą transakcję i niestety rozliczenie nie powstaje. Przeglądałem forum i nie znalazłem co by mi mogło pomóc. Powiedzmy, że stary dokument to: 010/01/2017 (Nr ewid. FVZ 1000). W nowym dokumencie tworzę Zapis na koncie kontrahenta np. 202-2-1-111 na którym jest stara transakcja. Następnie piszę rozliczenie:
Lecz niestety też nic. W dokumentacji można natknąć się w jednym miejscu, że do nadawania dokumentu do rozliczenia używa się Value("dSymbol"), a w innym Value("dokRozliczany"). Jak to z tym jest? Próbowałem tutaj różnych kombinacji, lecz cały czas nic. Jestem początkujący, więc pewnie popełniam jakiś błąd tylko jaki? Rozumiem, że do dokRozliczany przypisujemy nazwę dokumentu, którą można odczytać wchodząc w rozrachunki danego konta z kolumny Numer dokumentu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników