Konto rozrachunkowe "rozliczenie z US" na koniec ub roku pomimo solda "0" wykazuje nie rozliczone transakcje na rozrachunkach. w 2011 była zmiana numeracja w planie kont dla "rozliczenie z US". Zamykajac 2010 saldo zamkniecia zostało przepisane na BO nowego juz konta z reki. Teraz aby to rozliczyc trzeba brac pod uwage rozrachunki z 2 kont. Jak to połaczyc ? Opcja łaczenie rozrachunkow nie działa.
mozna skorygowac na kartotece rozrachunkow sam rozrachunek /bez wpływu na saldo konta/ korzystajac z "korekty" i tylko dla dokumentow zaksiegowanych.
Ale co jesli zmienia sie plan kont i numeracja dla kont rozrachunkowych ? Jak uzgodnic rozrachunki ? Probowałem lączyc rozrachunki ale ta opcja nie działa.
Bo to trzeba bylo nie robic w BO a w pierwszym PK w nowym roku.... załóżmy ze masz konto 220-1 a od nowego roku 220-2 - robisz sobie PK przerzucające zapis po zapisie z 1 na 2 i w nim od razu robisz po jednej stronie rozliczenia rozrachunków z zeszłego roku a po drugiej odpowiednio nowe transakcje
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników