Witam,
mam pytanie odnośnie Symfonii FK . Jak po kolei prawidłowo wygenerować bilans otwarcia.
Wszystkie dokumenty mam w buforze. Wiem, że najpierw muszę przenieść je do ksiąg. Mam dokumenty walutowe, dla których są automatycznie naliczane różnice kursowe.
Kiedy już wszystkie dokumenty przeniosę do ksiąg, to w przypadku dokumentów w zł przeniosą się one do BO. Co trzeba zrobić z walutami, żeby poprawnie przeniosły się do BO?
Co jeszcze należy zrobić.
Bardzo proszę o pomoc.
waluty to trzeba wycenic/przeszacowan na koniec roku przed zamykaniem roku...
A co przenoszenia sie do BO - one sie nie przeniosa tam bo nie sa potrzebne (nie ma potrzeby wyksiegowywania sald z wyceny) - po prostu po wycenie beda juz wg nowych wartosci dostepne w rozrachunkach
Poczytaj jescze w podreczniku i na forum - jak dziala mechanizm automatycznej wyceny walut w symfonii :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników