Witam. Mam taki problem. Wystawiam f-rę VAT do odbiorcy karajowego. Klient chce mieć fakturę w EUR i w EUR płaci. Fakturę wystawiam w systemie wg obowiązujących zasad tzn. VAT jest wyrażony w PLN.
W FK Symfonia księguję dokument i wyceniam go wg NBP z dnia poprzedniego. Przy zapłacie- księgowaniu wyciągu bankowego system Symfonia FK sam tworzy dokument DP bufor i wylicza różnice kursowe. Problem jest taki że liczy je od wartości brutto, czyli wlicza też VAT i księguje na przychody/koszty opodatkowane, a przecież różnice kursowe od VATnie są ani przychodem ani kosztem podatkowym.
Jak prawidłowo powinno sie to odbywać?
Bardzo prosze o pomoc