więc z amortyzacja już sobie też poradziłam
po stu próbach albo i więcej wyszło
ale proszę napisz czy taki sposób dekretacji jest prawidłowy, tzn
w fk faktura zakupu śt na kontach 011/221-2/202 (śt w budowie/vat naliczony/rozrachunki)
pozostałe operacje w module st, od przyjęcia 010/011
z góry serdeczne dzieki!!!