Chciałabym zrobic kompensate w porogramie faktura i kasa start 2008, ale nie wiem w jaki sposób to zrobić. Czy wystarczy wejść na daną fv wystawioną i wpisac jaka kwote sie kompensuje????Jesli tak to wyskakuje mi ze to bankiem poszlo
A z czym chcesz kompensowac?
Bo dokumentów zakupu nie masz w FL czyli pozostaje tylko kompensata z korekta sprzedazy a takowa to winno byc widac przy rozlicaniu dokuemntu.
Kompensaty nie zrobisz bo trzeba mieć z czym kompensować (chyba, ze z korektą).
Przypuszczam jednak, że bardziej chodzi o odnotowanie że coś było skompensowane (a nie zapłacone) niż konkretna kompensata DOK-DOK.
Na to polecam zrobienie sobie w Pieniądzach nowego rejestru KOMPENSATY (o charakterze INNE) i w nim jedna prosta płatność o nazwie Kompensata, którą później użyć do rozliczania dok skompensowanych. A jak ktoś nie używa rejestru INNE to może nawet w nim bezpośrednio zrobić sobie taką płatność i już.
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników