Proszę o podpowiedź jaki dokument zdefiniować dot. korekty VAT po 150 dniach aby później kwota na /-/ z rejestru znalazła się w poz. 48 deklaracji VAT-7(16) ze znakiem /-/.
Użytkownicy przeglądający to forum: AdsBot [Google] i 30 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników