 |
Autor |
Wiadomość |
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
jeśli doda K to FK podczas importu będzie chciała korzystać z uzgodnień
ja z opisu powyżej domyślam sie, że chodzi o to żeby nie uzgadniać tylko wrzucać dokument od razu na konta
ta zmienna to wartość pola POZYCJA w tabeli kontrahenci - numer analityki
|
2008-11-05, 19:12 |
|
 |
Autor |
Wiadomość |
Mix-soft.pl
|
|
 |
george
Rejestracja: 2009-02-19, 13:34 Posty: 2
|
Mam problem z importem danych do FK przy wykorzystaniu szablonu fmfk.ams podczas importu faktury korygujacej wszystko przebiega poprawnie i do rozrachunkow dodaje sie nowa transakcja z juz ustawiona data i odsetkami ustawowymi, jednak przy importcie faktury zwyklej nowa transakcja sie nie dodaje a dane w pliku importujacym sekcja Transakcja sa identyczne.
Kod: Dokument{ anulowany =0 rodzaj_dok =sprzedaży metoda_VAT =0 dozaplaty =-3 wdozaplaty =-3 rozrachunek =-3 kodKH =XXX kodOdKH =XXX id =970 flag =-30208 subtypi =41 typ =0 znaczniki =66 rodzaj =3300 katalog =2300 info =N osoba =Admin kod =FVK/1/2/2009/RW seria =sFKS serianr =1 okres =22009 nazwa =Faktura koryguj±ca VAT data =2009-02-13 datasp =2009-02-13 opis = khid =7 khkod =XXX khnazwa =XXXxxx khadres =XXX khdom = khlokal = khmiasto =XXX khkodpocz =XXX khnip =XXX idkraju =5801 odid =7 odkod =XXX odnazwa =XXXxxx odadres =XXX oddom = odlokal = odmiasto =XXX odkodpocz =XXX ok =0 puste =0 wplaty =0.000000000000 rabat =0.000000000000 plattypi =131 plattermin =2009-02-27 netto =-2.46 vat =-0.54 odebrane = typ_dk =FKS grupaceni =2 rejestrvati =16 iddokkoryg =0 wartoscsp =0.000000000000 idkorekt =0 exp_fki =0 waluta = kurs =1.000000000000 zyskdod =0.000000000000 paragon =0 kod_obcy = magazyn =2 rozlmg =0 dzial =0 formaplatn =67221 schemat =KSP datarej =2009-02-13 zapas = typ =0 subtyp =41 znacznik =66 oki =0 plattyp =131 grupacen =2 rejestrvat =16 exp_fk =0 rozlmg =0 Dokument korygowany{ typ =0 kod =FV/1/1/2009/RW } Dokument nadrzędny{ typ =0 kod =FV/1/1/2009/RW } Dokument podrzędny{ typ =0 kod =FVK/1/2/2009/RW } domyślny rabat =0.00 rejestr_vat =rSKV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż Korekty VAT typ_rejestru_vat =1 rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 14 dni khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska Dane nabywcy{ khid =7 fk_ident = khkod =XXX khnazwa =XXXxxx khadres =XXX khdom = khlokal = khmiasto =XXX khkodpocz =XXX khnip =XXX khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska } Dane odbiorcy{ odid =7 odkod =XXX odnazwa =XXXxxx odadres =XXX oddom = odlokal = odmiasto =XXX odkodpocz =XXX } kwota =-3 symbol FK =FKS obsluguj jak =FKS NazwaKor =FV/1/1/2009/RW DataKor =2009-01-08 NazwaKatalogu =\@Dokumenty\@2009 NazwaRodzaju =Dokumenty Pozycja dokumentu{ Nazwa_Dl{ opis =Zmiana wartości prowizji netto } kodKH =XXX id =6004 flag =0 subtyp =0 typ =0 super =970 lp =1 idkh =7 idtw =0 kod = data =2009-02-13 opis =Zmiana wartości prowizji netto opisdod = ilosc =1.000000000000 jm =szt stvat =2 grupacen =1 cenabaza =-2.46 waluta = cenabazapl =-2.46 cena =-2.46 wartnetto =-2.46 wartvat =-0.54 warttowaru =0.000000000000 idpozkoryg =0 cenabaztow =0.000000000000 walcenybaz = rejestrvat =1 idlongname =2126 wartstvat =2200 zyskdod =0.000000000000 iloscjedn =0.000000000000 osoba =Admin iloscwp =1.000000000000 idhandl =0 rezerwacja =0 iloscdorozl =0.000000000000 rozlhandl =0.000000000000 magazyn =2 cenawal =0.000000000000 schemat = datarej =2009-02-13 jmwp =szt kosztmarzy =0.000000000000 zapas = subtyp =0 typ =0 stvat =2 rejestrvat =1 grupacen = rejestr_vat =rSKV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż Korekty VAT typ_rejestru_vat =1 SWW/KWiU = typ_pozycji =0 } FK nazwa =FVK/1/2/2009/RW opis FK =Zmiana wartości prowizji netto Zapis{ strona =WN kwota =-3 konto =203-K IdDlaRozliczen =1 opis = NumerDok =FVK/1/2/2009/RW Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =-2.46 konto =702 IdDlaRozliczen =2 opis =Zmiana wartości prowizji netto NumerDok =FVK/1/2/2009/RW Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =-0.54 konto =221-2 IdDlaRozliczen =3 opis =Zmiana wartości prowizji netto NumerDok =FVK/1/2/2009/RW Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Rejestr{ Skrot =rSKV Nazwa =Sprzedaż Korekty VAT Rodzaj =1 Naliczony =0 ABC =1 metoda_VAT =0 datarej =2009-02-13 okres = brutto1 =-3 netto1 =-2.46 vat1 =-0.54 stawka1 =22 brutto2 =0.00 netto2 =0.00 vat2 =0.00 stawka2 =7 brutto3 =0.00 netto3 =0.00 vat3 =0.00 stawka3 =3 brutto4 =0.00 netto4 =0.00 vat4 =0.00 stawka4 =0 netto0 =0.00 nettoWolne =0.00 nettoNieop =0.00 sumanetto =-2.46 sumavat =-0.54 brutto =-3 } Transakcja{ ustawowe = 1 zaliczka = 0 IdDlaRozliczen = 1 termin = 2009-02-27 } }
i tutaj transakcja dodaje się jako nowa natomiast z takim kodem: Kod: Dokument{ anulowany =0 rodzaj_dok =sprzedaży metoda_VAT =0 dozaplaty =11924.2 rozrachunek =11924.2 kodKH =XXX kodOdKH =XXX id =859 flag =0 subtyp =40 typ =0 znacznik =0 rodzaj =3300 katalog =65804 info =N osoba =Admin kod =FV/1/1/2009/RW seria =sFVS serianr =1 okres =12009 nazwa =Faktura VAT data =2009-01-08 datasp =2009-01-08 opis = khid =7 khkod =XXX khnazwa =XXXxxx khadres =XXX khdom = khlokal = khmiasto =XXX khkodpocz =XXX khnip =XXX idkraju =5801 odid =7 odkod =XXX odnazwa =XXX odadres =XXX oddom = odlokal = odmiasto =XXX odkodpocz =XXX ok =0 puste =0 wplaty =0.000000000000 rabat =0.000000000000 plattyp =131 plattermin =2009-01-22 netto =9773.93 vat =2150.27 odebrane = typ_dk =FVS grupacen =3 rejestrvat =1 iddokkoryg =0 wartoscsp =0.000000000000 idkorekt =0 exp_fk =0 waluta = kurs =1.000000000000 zyskdod =0.000000000000 paragon =0 kod_obcy = magazyn =2 rozlmg =0 dzial =0 formaplatn =67221 schemat =SP datarej =2009-01-08 zapas = typ =0 subtyp =40 znacznik =0 ok =0 plattyp =131 grupacen =3 rejestrvat =1 exp_fk =0 rozlmg =0 domyślny rabat =0.00 rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 14 dni khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska Dane nabywcy{ khid =7 fk_ident = khkod =XXX khnazwa =XXXxxx khadres =XXX khdom = khlokal = khmiasto =XXX khkodpocz =XXX khnip =XXX khKrajKod =PL khKrajNazwa =Polska } Dane odbiorcy{ odid =7 odkod =XXX odnazwa =XXXxxx odadres =XXX oddom = odlokal = odmiasto =XXX odkodpocz =XXX } kwota =11924.2 symbol FK =FVS obsluguj jak =FVS NazwaKor =FVS DataKor = NazwaKatalogu =\@Dokumenty\@2009 NazwaRodzaju =Dokumenty Pozycja dokumentu{ Nazwa_Dl{ opis =Rozliczenie prowizji za okres... } kodKH =XXX id =6004 flag =0 subtyp =0 typ =0 super =859 lp =1 idkh =7 idtw =0 kod = data =2009-01-08 opis =Rozliczenie prowizji za okres... opisdod = ilosc =1.000000000000 jm =szt stvat =2 grupacen =1 cenabaza =9773.93 waluta = cenabazapl =9773.93 cena =9773.93 wartnetto =9773.93 wartvat =2150.27 warttowaru =0.000000000000 idpozkoryg =0 cenabaztow =0.000000000000 walcenybaz = rejestrvat =1 idlongname =2126 wartstvat =2200 zyskdod =0.000000000000 iloscjedn =0.000000000000 osoba =Admin iloscwp =1.000000000000 idhandl =0 rezerwacja =0 iloscdorozl =0.000000000000 rozlhandl =0.000000000000 magazyn =2 cenawal =0.000000000000 schemat = datarej =2009-01-08 jmwp =szt kosztmarzy =0.000000000000 zapas = subtyp =0 typ =0 stvat =2 rejestrvat =1 grupacen = rejestr_vat =rSPV nazwa_rejestru_vat =Sprzedaż VAT typ_rejestru_vat =1 SWW/KWiU = typ_pozycji =0 } FK nazwa =FV/1/1/2009/RW opis FK =Rozliczenie prowizji za okres... Zapis{ strona =WN kwota =11924.2 konto =203-K IdDlaRozliczen =1 opis = NumerDok =FV/1/1/2009/RW Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =9773.93 konto =702 IdDlaRozliczen =2 opis =Rozliczenie prowizji za okres... NumerDok =FV/1/1/2009/RW Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Zapis{ strona =MA kwota =2150.27 konto =221-2 IdDlaRozliczen =3 opis =Rozliczenie prowizji za okres... NumerDok =FV/1/1/2009/RW Pozycja =0 ZapisRownolegly =0 } Rejestr{ Skrot =rSPV Nazwa =Sprzedaż VAT Rodzaj =1 Naliczony =0 ABC =1 metoda_VAT =0 datarej =2009-01-08 okres =2009-01-01 brutto1 =11924.2 netto1 =9773.93 vat1 =2150.27 stawka1 =22 brutto2 =0.00 netto2 =0.00 vat2 =0.00 stawka2 =7 brutto3 =0.00 netto3 =0.00 vat3 =0.00 stawka3 =3 brutto4 =0.00 netto4 =0.00 vat4 =0.00 stawka4 =0 netto0 =0.00 nettoWolne =0.00 nettoNieop =0.00 sumanetto =9773.93 sumavat =2150.27 brutto =11924.2 } }
transakcja się nie dodaje i nie wiem dlaczego próbowałem już różnych kombinacji nawet podstawiając tylko dane firmy kwot dat i rejestrów zamiast danych przy korekcie i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jakiś pomysł?
|
2009-02-19, 14:38 |
|
 |
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
jest:
Zapis{
strona =WN
kwota =11924.2
konto =203-K
IdDlaRozliczen =1
opis =
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
zrób
Zapis{
strona =WN
kwota =11924.2
konto =203-K
IdDlaRozliczen =-1
opis =
NumerDok =FV/1/1/2009/RW
Pozycja =0
ZapisRownolegly =0
}
|
2009-02-19, 15:02 |
|
 |
george
Rejestracja: 2009-02-19, 13:34 Posty: 2
|
Dzieki, dziala :)
|
2009-02-19, 15:13 |
|
 |
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
tzw. magia radia
|
2009-02-19, 15:19 |
|
 |
gritz
Rejestracja: 2009-02-23, 16:53 Posty: 8
|
Pytanie w sumie powiązane, więc nie zakładam nowego tematu.
Dotyczy FiK Premium 2008.
Czy ktoś się orientuje, jak wyeksportować dokument posiadający więcej niż 4000 tysiące zapisów? Pojawia mi się taki błąd: "Dokument przekroczył maksymalna liczbę zapisów (4000)". Czy ten limit można jakoś zwiększyć?
|
2009-03-02, 13:13 |
|
 |
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
a może podzielić dokument na kawałki?
limit jest w programie
|
2009-03-02, 13:39 |
|
 |
gritz
Rejestracja: 2009-02-23, 16:53 Posty: 8
|
Niestety na takie rozwiazanie nie zgadza sie ksiegowy. A czy istnieje moze metoda importu zapisow do dokumentu po jego wczesniejszym wprowadzeniu?
|
2009-03-02, 14:28 |
|
 |
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
ciekawe jaka jest argumentacja, żę nie mozna podzielić dokumentu na mniejsze kawałki
i to WB, tudzież raportu kasowego?
nie ograniczenie jest zaszyte w programie i tyle...
praca z tak dużym dokumentem jest masakryczna.
|
2009-03-02, 14:34 |
|
 |
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Wlasciwe to co za roznica dla ksiegowego - w kseigowosci jedynym pojeciem sa zapisy na kontach a nie to w ilu dokumentach one sa zebrane.
Jest tez mozliwosc zakupienia droższej wersji FKF bez tego limitu
Jesli chcesz dodawac zapisy do istniejacego dokumentu - to raczej nie przez import a przez
ITG musisz je wczytywac - tam mozesz sobie podniesc dokument i go uzpelnić
|
2009-03-02, 14:39 |
|
 |
gritz
Rejestracja: 2009-02-23, 16:53 Posty: 8
|
Argumentacja niestety jest utrzymana w tonie: bo tak chcę. Chyba pokaże jednak na przykładzie że tak się nie da, może to zdziała. Myślałem że 4000 tysiące zapisów to ograniczenie tylko importu, ale rzeczywiście to limit ogólnie dla dokumentu. Dzieki za odpowiedzi!
|
2009-03-02, 15:05 |
|
 |
darek.007
Rejestracja: 2007-12-13, 23:19 Posty: 367 Pomógł: 2
|
przez takie myślenie
Polska jest tam gdzie jest...
narzekać na bzdury Płatnika, Urzędu Skarbowego, ZUS'u...
a smami jesteśmy super generatorami takich samych rozwiazań
|
2009-03-02, 15:29 |
|
 |
shaidel
Rejestracja: 2009-03-06, 12:07 Posty: 2
|
Witam,
temat widze wciąż aktualny, więc może i ja uzyskam tutaj pomoc.
Czy wie ktoś z uzytkowników forum jak skonfigurować import faktur sprzedażowych z programu Euro Firma PRO?
Z góry dziękuje za wszelką okazaną pomoc.
pozdrawiam
shaidel
|
2009-03-06, 12:13 |
|
 |
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Napisac sobie szablon importu :)
Albo zamowic u kogos z forum :)
|
2009-03-06, 12:27 |
|
 |
shaidel
Rejestracja: 2009-03-06, 12:07 Posty: 2
|
A tak mniej ogónie, a bardziej szczegółowo można?
To, że trzeba sobie ten szablon napisać to wiem, nie wiem tylko jak.
Może na początek powie mi Pan czy mam dostępny jakiś plik standardowy, który powinienem wyedytować (jeśli dobrze zrozumiałem poprzednie posty to byłby to amfk.ams zapisany oczywiscie pod inną nazwą, np. euro.ams, ale nie jestem do końca pewien, a już zielonego pojecia nie ma co miałbym tam własciwie wpisać).
|
2009-03-06, 13:24 |
|
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
|
 |
|
|