Na przełomie roku firma zmieniła oprogramowanie z programu X na program Symfonia FK. Mam problem jak poprawnie zaksięgować fakturę kosztową w której wartość netto musi być w grudniu (w programie X) a VAT przesunięty na następny miesiąc w programie Symfonia. Faktura została zapłacona w grudniu, więc nie może powstać zobowiązanie na rozrachunkach. Próbowałam wpisać wartość VAT-u jako kwotę z przeniesienia z poprzedniej deklaracji, jednak jak tak zrobię to deklaracja za grudzień oraz za styczeń nie będą spójne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników