Nyorai
Rejestracja: 2012-08-07, 09:21 Posty: 3
|
Import faktur sprzedaży z obcego programu do Symfonia FK
Chcę zacząć korzystać z możliwości importu faktur sprzedaży wystawianych w zupełnie innym systemie (autorski program sprzedażowo-magazynowy, z którego korzysta klient) do Symfonii FK. Mam tylko pewne wątpliwości, czy da się to rozwiązać technicznie, dlatego przed podjęciem decyzji chciałam zapytać ekspertów z forum, czy widzą taką możliwość. Jeśli okaże się, że byłoby to możliwe, to chętnie skorzystam (oczywiście odpłatnie) z usługi konfiguracji takiego importu.
Sytuacja wygląda tak: klient wystawia faktury w programie sprzedażowo-magazynowym - eksport z tego programu jest na pewno możliwy, bo poprzednia księgowa z niego korzystała, ale importowała do innego programu księgowego, nie do Symfonii. Ja widzę kilka punktów newralgicznych w systemie fakturowania, które być może da się obejść, ale wolę się upewnić:
1) wszystkie faktury sprzedaży mają ten sam format numeru - zarówno sprzedaż krajowa, jak i eksportowa (towary) - w Symfonii mam podział na F (faktura sprzedaży VAT) oraz DEX (eksport) i pytanie brzmi - czy da się zaimportować te faktury tak, żeby program automatycznie wrzucał krajowe jako F, a eksportowe jako DEX, nie zostawiając luk w numeracji?
Przykład: faktury od 1/2013 do 10/2013 - z tego zakresu faktury 1 do 5 dotyczą sprzedaży krajowej, 6-8 eksportu, 9-10 sprzedaży krajowe. Gdybym księgowała to ręcznie, powinno być: 1-5 - F1-F5 6-8 - DEX1-DEX3 9-10 - F6-F7 Czy jest to możliwe przy imporcie faktur?
2) klientowi zdarza się niechcący wystawić faktury puste - mają numer przypisany, ale wartości zerowe - chciałabym, żeby przy imporcie były pomijane, ale żeby nie zostawały luki w numerach ewidencyjnych. Tzn. - mam np. faktury od 1/2013 do 10/2013 - z tego zakresu faktura 5/2013 jest zerowa (omyłkowo wystawiona). Gdybym księgowała ręcznie, powinno być: 1-4 - F1-F4 6-10 - F5-F9. Jak wyżej - czy jest wykonalne pomijanie zerowych faktury przy imporcie?
3) klient zakłada odrębnego kontrahenta w swoim programie również dla punktów sprzedaży danego kontrahenta, co skutkuje np. dwoma lub trzema numerami kontrahentów dla jednej firmy (u mnie ta firma ma jeden numer konta, ponieważ rozrachunki prowadzimy z daną firmą, a nie z poszczególnymi jej punktami osobno). U klienta np. firma IKS ma przypisane trzy numery w bazie kontrahentów: na przykład IKS Poznań (10200), IKS Kraków (25000), IKS Warszawa (14500), u mnie w kartotece kontrahentów widnieje jako firma IKS (np. numer 600). Czy przy imporcie da się to jakoś obejść?
Krótko mówiąc - czy mogę mieć nadzieję, że da się to rozwiązać technicznie, czy mam sobie dać spokój z importem przy takich warunkach? ;) Póki co księguję firmę ręcznie, ale przy 700-800 fakturach sprzedaży miesięcznie i podobnych ilościach pozostałych dokumentów chciałabym niektóre rozwiązania sobie jednak zautomatyzować :)
|