mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=3855 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | rafal1104 [ 2012-03-22, 13:02 ] |
Tytuł: | Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym |
Witam. importuje w FiK fakturę vat WN------------ MA 201-xx---------towary netto 702-1 vat 221-1 równolegle chcę WN---------MA 201-1------201-xx (rozliczyć kontrahenta i przenieść obciążenie na kontrahenta np. 201-1) próbowałem w taki sposób: w zapisie wn dla kontrahenta 201-xx zapisrównoległy = 2 tworzyłem 2 zapisy równoległe (zapisrównoległy = 33) w sekcji zapis dla WN dodawałem sekcję transakcja{ termin =7} a w sekcji zapis dla MA dodawałem sekcję Rozliczenie{ kwota = xxxx} Po takim imporcie na koncie 201-xx po stronie MA w rozrachunkach mamy nierozliczoną fakturę a dla kontrahenta 201-1 nie ma stworzonej Transakcji, czy ktoś wie jak zrobić zapisy że rozliczyć kontrahenta i stworzyć nową transakcję dla nowego kontrahenta w zapisie równoległym? |
Autor: | wrob [ 2012-03-22, 14:44 ] |
Tytuł: | Re: Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym |
FVS ma rozrachunek powiązany z calym dokumentem a nie z zapisem (jak np WB ktory każdy zapis ma swoja transakcje) - wiec chyba Ci sie nie uda to co chcesz zrobic.... |
Autor: | megryan [ 2012-03-22, 17:00 ] |
Tytuł: | Re: Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym |
Hmm, ...może źle rozumiem problemik, bo ja tak robię np. w przypadku kaucji, czy innych rozliczeń na 2 sposoby: 1. Po przeciwnych stronach kont: a) WN – 201-x (Kontrahent 1) / Ma – 702-1 (netto) , 221-1 vat b) Tworzę księgowanie równoległe: Wn – 201-y (Kontrahent 2) / Ma – 201-x (Kontrahent 1) c) Tworzę rozrachunek do Wn 201-x, następnie go rozliczam Ma 201-x i tworzę nową transakcję przy Wn 201-y. W konsekwencji w rozrachunkach – kontrahent x (1) jest rozliczony i ma saldo 0,00, a kontrahent y (2) na należność nierozliczoną. 2. Po tych samych stronach kont ze znakiem minus (storno czerwone) a) WN – 201-x (Kontrahent 1) / Ma – 702-1 (netto) , 221-1 vat b) Tworzę księgowanie 1 równoległe: Wn – 201-x (Kontrahent 1) - ze znakiem minus / Ma – jakieś konto techniczne np. 099 – ze znakiem minus c) Tworzę księgowanie 2 równoległe: Wn – 201-y (Kontrahent 2) - ze znakiem plus / Ma – jakieś konto techniczne np. 099 – ze znakiem plus d) Tworzę rozrachunek do Wn 201-x, następnie go rozliczam Wn 201-x (rozliczyć kwotę ze znakiem minus) i tworzę nowa transakcję przy Wn 201-y. W konsekwencji w rozrachunkach – kontrahent x (1) jest rozliczony i ma saldo 0,00, a kontrahent y (2) na należność nierozliczoną. W tym przypadku widać to za zapisach i rozrachunkach po tej samej stronie Wn. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |