mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
faktura sprzedaży https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2409 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | izkach [ 2010-10-15, 20:40 ] |
Tytuł: | faktura sprzedaży |
Proszę o pomoc w takiej kwestii. Faktura sprzedaży: netto 1000zł vat 220zł brutto 1220zł kaucja 100zł do zapłaty 1.120zł jak to zaksięgować ja robię tak: brutto 201x / 70x netto, 221-1 vat potem księgowanie równoległe, wyksięgowuję kaucję z kwoty brutto na konto kaucji 211x np. 100zł 211x / 201x 100zł tylko problem polega na tym że w rozrachunkach 201x mam straszny bałagan i nie mogę sie w nich połapać. Kwotę po Ma 201x nie mogę z niczym rozliczyć i ona cały czas widnieje. Natomiast na koncie 211x jest porządek. Jak należało by to zaksięgować. Dodam, że kwota do zapłaty jest z terminem 30 dni, a kaucja 3 lata. |
Autor: | wrob [ 2010-10-17, 22:45 ] |
Tytuł: | |
wyksiegowujac z 201 na 211 po prostu rozlicz te wyksiegowywana kwote(na 201) |
Autor: | izkach [ 2010-10-18, 22:47 ] |
Tytuł: | |
Ok, rozumiem tylko problem leży w rozrachunkach poz. 1] Wn 201 (kwota brutto) / Ma netto, vat poz. 2] Wn 211 (kwota kaucji) / Ma 201 (tylko kwota kaucji) w rozrachunkach do rozliczenia zaznaczam poz. 1] Wn 201, poz. 2] Wn 211 i Ma 201 i wtedy gdy zobowiązanie zostanie uregulowane to w rozrachunkach widnieje: poz. 1] Wn 201 kwota nie jest w całości rozliczona poz. 2] Ma 201 tej kwoty z niczym nie mogę rozliczyć, rozliczenie jest nieaktywne no bo te same strony nie mogą siebie rozliczać Chodzi tu o przejrzystość i czystość rozrachunków. W przypadku gdy kontrahent ureguluje zobowiązanie to w rozrachunkach powinno być czysto, a tak nie jest - wiszą nierozliczone kwoty: Wn 201 (nierozliczona kwota na którą opiewa kaucja) i Ma 201 (kwota kaucji, która została wyksięgowana) Mam nadzieję, że teraz obrazowo to przedstawiłam. |
Autor: | wrob [ 2010-10-19, 12:06 ] |
Tytuł: | |
Poz 2 to mam nadzieje zapis rownolegly a kwotą z poz2 MA201 rozlicz WN201(poz1- ktore winno byc nowa transakcja) wtedy na poz1WN201 pozostanei ci do rozliczenia kwota pomniejszona o kaucje, przy czym uwaga w dokumentach typu FVS rozrachunek jest do dokumentu a nie do pozycji wiec czasem lepiej to poz2 zrobic wogole w PK |
Autor: | izkach [ 2010-10-19, 14:30 ] |
Tytuł: | |
Super, dziękuję bardzo. O to właśnie mi chodziło. Teraz wiem gdzie robiłam błąd, zamiast kwotę z księgowania równoległego (Ma201) rozliczać z kwotą główną (Wn 201 brutto) to ja tworzyłam nowy rozrachunek. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |