mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda R https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2336 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | chepard [ 2010-09-13, 21:55 ] |
Tytuł: | Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda R |
Witam. Pracuję w organizacji pozarządowej i czasami bywa tak, że mamy ujemny stan kasy spowodowany np. dokonaniem zakupów przed wpłynięciem dotacji. Właśnie wprowadziłem faktury i rachunki za miesiąc ale niestety nie mogę go zaksięgować, ponieważ raport kasowy ma wewnętrzny błąd, którym jest powstanie ujemnego salda. Moje pytanie brzmi: czy są jakieś ustawienia, które umożliwią księgowanie takich raportów? Ewentualnie jak zaksiegować ujemny RK? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Chepard |
Autor: | wrob [ 2010-09-13, 22:59 ] |
Tytuł: | |
Sa takie ustawienia - ale nie nalezy tego robic raczej. Czemu wlasciwie ksiegujesz ten raport kasowy? wrzuc go do bufora i potem uzupelnij/zaksieguj jak juz bedzie kasa....... PS. Jak tak zakseigujesz jak opisujesz to potem w dzienniku ksiegowan bedziesz mial po kolei najpierw wyplyw a potem wplyw - ciekawe jak uzasadnisz ujemny stan kasy przy jakiejs kontroli........ |
Autor: | chepard [ 2010-09-13, 23:36 ] |
Tytuł: | |
Wpływ czasami jest 3 miesiące później, niz termin rozpoczęcia projektu. Czyli dostacja wpływa dopiero po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności, a projekt realizowany jest wcześniej. pozdrawiam Chepard |
Autor: | wrob [ 2010-09-14, 10:40 ] |
Tytuł: | |
"Wpływ" - to chyba oznacza wplyw (np do banku) a nie przywiezienie gotowki do kasy. :) Generalnie nie rozumiem jakie zdarzenie chcesz zaksiegowac? - czy to jest tak ze: masz 0 zł w kasie, przynosza Ci fakture, wyplacasz za nią w gotowce z wlasnej kieszeni, i potem czekasz 3 miesiace az oddadza? |
Autor: | chepard [ 2010-09-14, 11:39 ] |
Tytuł: | |
Dokładnie tak. Wypłacam ze swojej kieszeni a później czekam na wpływ i odbieram. |
Autor: | wrob [ 2010-09-14, 13:07 ] |
Tytuł: | |
I jak wchodzi niezapowiedziana kontrola z US - to jakie saldo kasy im pokazujesz? ![]() Wg mnie (ale moze sie myle) - powinienes robic to tak - z rozliczenia z pracownikami (np zakladajac iz 234-1 to ty) przerzucac do kasy, placic normalnie z kasy a jak przyjdzie gotowka to z 100 przenosic z powrotem na swoje 234-1 - w ten sposob zawsze w kasie masz poprawne saldo a na 234 masz to ile firma Ci zalega na dany moment. Co prawda nie wiem czy taka pozyczka od pracownika nie powinna byc oprocentowwana i ew opdatkowana - ale to juz inszy temat..... |
Autor: | chepard [ 2010-09-14, 14:05 ] |
Tytuł: | |
Dzięki. Też myślałem aby zrobic to za posrednictwem 234-.. A jak z tymi ustawieniami bo wnioskuję, że można też i tak ![]() |
Autor: | wrob [ 2010-09-14, 14:34 ] |
Tytuł: | |
Mozna - ale to ustawienie ujemnego salda w kasie wymyslono do innego celu - po prostu czesc wygodnickich definuje wyciagi bankowe jako typ RK (mniej roboty przy klepaniu bo nie trzeba 130 wpisywac) |
Autor: | Janko muzykant [ 2010-09-17, 10:08 ] |
Tytuł: | |
Należy otworzyć plik firma.ini (w katalogu firmy), odnaleźć sekcję [Raporty kasowe RRRR] (RRRR - rok) i dopisać wiersz XX_blokadasaldaMa=0, gdzie w miejsce XX wpisujemy symbol raportu kasowego. Przykład sekcji dla roku 2009, raportu kasowego "RK" i konta kasy "100" [Raporty kasowe 2009] RK=100 RK_blokadasaldaMa=0 Jeżeli w danym roku raport kasowy już był używany to wiersze zaznaczone kursywą utworzone są przez program. EDIT Raporty kasowe często są używane zamiast wyciągów bankowych i wówczas może wystąpić ujemne saldo na koncie (kredyt w rachunku bieżącym). |
Autor: | wrob [ 2010-09-17, 21:14 ] |
Tytuł: | |
A po co ten edit o RK-> banku - przeciez to samo bylo w moim poscie ![]() |
Autor: | chepard [ 2010-09-27, 15:30 ] |
Tytuł: | |
Wielkie dzięki za pomoc;] Pozdrawiam |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |