mojaSymfonia FORUM
https://forum.mix-soft.pl/

Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda R
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=2336
Strona 1 z 1

Autor:  chepard [ 2010-09-13, 21:55 ]
Tytuł:  Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda R

Witam.

Pracuję w organizacji pozarządowej i czasami bywa tak, że mamy ujemny stan kasy spowodowany np. dokonaniem zakupów przed wpłynięciem dotacji.

Właśnie wprowadziłem faktury i rachunki za miesiąc ale niestety nie mogę go zaksięgować, ponieważ raport kasowy ma wewnętrzny błąd, którym jest powstanie ujemnego salda.


Moje pytanie brzmi: czy są jakieś ustawienia, które umożliwią księgowanie takich raportów? Ewentualnie jak zaksiegować ujemny RK?

Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Chepard

Autor:  wrob [ 2010-09-13, 22:59 ]
Tytuł: 

Sa takie ustawienia - ale nie nalezy tego robic raczej.

Czemu wlasciwie ksiegujesz ten raport kasowy? wrzuc go do bufora i potem uzupelnij/zaksieguj jak juz bedzie kasa.......


PS. Jak tak zakseigujesz jak opisujesz to potem w dzienniku ksiegowan bedziesz mial po kolei najpierw wyplyw a potem wplyw - ciekawe jak uzasadnisz ujemny stan kasy przy jakiejs kontroli........

Autor:  chepard [ 2010-09-13, 23:36 ]
Tytuł: 

Wpływ czasami jest 3 miesiące później, niz termin rozpoczęcia projektu.
Czyli dostacja wpływa dopiero po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności, a projekt realizowany jest wcześniej.

pozdrawiam
Chepard

Autor:  wrob [ 2010-09-14, 10:40 ]
Tytuł: 

"Wpływ" - to chyba oznacza wplyw (np do banku) a nie przywiezienie gotowki do kasy. :)

Generalnie nie rozumiem jakie zdarzenie chcesz zaksiegowac?
- czy to jest tak ze: masz 0 zł w kasie, przynosza Ci fakture, wyplacasz za nią w gotowce z wlasnej kieszeni, i potem czekasz 3 miesiace az oddadza?

Autor:  chepard [ 2010-09-14, 11:39 ]
Tytuł: 

Dokładnie tak. Wypłacam ze swojej kieszeni a później czekam na wpływ i odbieram.

Autor:  wrob [ 2010-09-14, 13:07 ]
Tytuł: 

I jak wchodzi niezapowiedziana kontrola z US - to jakie saldo kasy im pokazujesz? :-)

Wg mnie (ale moze sie myle) - powinienes robic to tak - z rozliczenia z pracownikami (np zakladajac iz 234-1 to ty) przerzucac do kasy, placic normalnie z kasy a jak przyjdzie gotowka to z 100 przenosic z powrotem na swoje 234-1 - w ten sposob zawsze w kasie masz poprawne saldo a na 234 masz to ile firma Ci zalega na dany moment.

Co prawda nie wiem czy taka pozyczka od pracownika nie powinna byc oprocentowwana i ew opdatkowana - ale to juz inszy temat.....

Autor:  chepard [ 2010-09-14, 14:05 ]
Tytuł: 

Dzięki.
Też myślałem aby zrobic to za posrednictwem 234-..

A jak z tymi ustawieniami bo wnioskuję, że można też i tak ;-)

Autor:  wrob [ 2010-09-14, 14:34 ]
Tytuł: 

Mozna - ale to ustawienie ujemnego salda w kasie wymyslono do innego celu - po prostu czesc wygodnickich definuje wyciagi bankowe jako typ RK (mniej roboty przy klepaniu bo nie trzeba 130 wpisywac)

Autor:  Janko muzykant [ 2010-09-17, 10:08 ]
Tytuł: 

Należy otworzyć plik firma.ini (w katalogu firmy), odnaleźć sekcję [Raporty kasowe RRRR] (RRRR - rok) i dopisać wiersz

XX_blokadasaldaMa=0, gdzie w miejsce XX wpisujemy symbol raportu kasowego.

Przykład sekcji dla roku 2009, raportu kasowego "RK" i konta kasy "100"

[Raporty kasowe 2009]
RK=100

RK_blokadasaldaMa=0

Jeżeli w danym roku raport kasowy już był używany to wiersze zaznaczone kursywą utworzone są przez program.

EDIT Raporty kasowe często są używane zamiast wyciągów bankowych i wówczas może wystąpić ujemne saldo na koncie (kredyt w rachunku bieżącym).

Autor:  wrob [ 2010-09-17, 21:14 ]
Tytuł: 

A po co ten edit o RK-> banku - przeciez to samo bylo w moim poscie :-)

Autor:  chepard [ 2010-09-27, 15:30 ]
Tytuł: 

Wielkie dzięki za pomoc;]

Pozdrawiam

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/