|
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 3 ] |
|
Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym
Autor |
Wiadomość |
rafal1104
Rejestracja: 2012-03-14, 09:07 Posty: 1
|
Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym
Witam.
importuje w FiK fakturę vat
WN------------ MA 201-xx---------towary netto 702-1 vat 221-1
równolegle chcę WN---------MA 201-1------201-xx (rozliczyć kontrahenta i przenieść obciążenie na kontrahenta np. 201-1)
próbowałem w taki sposób:
w zapisie wn dla kontrahenta 201-xx zapisrównoległy = 2 tworzyłem 2 zapisy równoległe (zapisrównoległy = 33) w sekcji zapis dla WN dodawałem sekcję transakcja{ termin =7} a w sekcji zapis dla MA dodawałem sekcję Rozliczenie{ kwota = xxxx}
Po takim imporcie na koncie 201-xx po stronie MA w rozrachunkach mamy nierozliczoną fakturę a dla kontrahenta 201-1 nie ma stworzonej Transakcji, czy ktoś wie jak zrobić zapisy że rozliczyć kontrahenta i stworzyć nową transakcję dla nowego kontrahenta w zapisie równoległym?
|
2012-03-22, 13:02 |
|
|
Autor |
Wiadomość |
Mix-soft.pl
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Re: Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym
FVS ma rozrachunek powiązany z calym dokumentem a nie z zapisem (jak np WB ktory każdy zapis ma swoja transakcje) - wiec chyba Ci sie nie uda to co chcesz zrobic....
|
2012-03-22, 14:44 |
|
|
megryan
Rejestracja: 2009-02-18, 18:31 Posty: 78
|
Re: Rozliczanie FV w księgowaniu równoległym
Hmm, ...może źle rozumiem problemik, bo ja tak robię np. w przypadku kaucji, czy innych rozliczeń na 2 sposoby: 1. Po przeciwnych stronach kont: a) WN – 201-x (Kontrahent 1) / Ma – 702-1 (netto) , 221-1 vat b) Tworzę księgowanie równoległe: Wn – 201-y (Kontrahent 2) / Ma – 201-x (Kontrahent 1) c) Tworzę rozrachunek do Wn 201-x, następnie go rozliczam Ma 201-x i tworzę nową transakcję przy Wn 201-y. W konsekwencji w rozrachunkach – kontrahent x (1) jest rozliczony i ma saldo 0,00, a kontrahent y (2) na należność nierozliczoną. 2. Po tych samych stronach kont ze znakiem minus (storno czerwone) a) WN – 201-x (Kontrahent 1) / Ma – 702-1 (netto) , 221-1 vat b) Tworzę księgowanie 1 równoległe: Wn – 201-x (Kontrahent 1) - ze znakiem minus / Ma – jakieś konto techniczne np. 099 – ze znakiem minus c) Tworzę księgowanie 2 równoległe: Wn – 201-y (Kontrahent 2) - ze znakiem plus / Ma – jakieś konto techniczne np. 099 – ze znakiem plus d) Tworzę rozrachunek do Wn 201-x, następnie go rozliczam Wn 201-x (rozliczyć kwotę ze znakiem minus) i tworzę nowa transakcję przy Wn 201-y. W konsekwencji w rozrachunkach – kontrahent x (1) jest rozliczony i ma saldo 0,00, a kontrahent y (2) na należność nierozliczoną. W tym przypadku widać to za zapisach i rozrachunkach po tej samej stronie Wn.
_________________ megryan
|
2012-03-22, 17:00 |
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 3 ] |
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|