|
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 7 ] |
|
Dekretacja z kwotą bilans
Autor |
Wiadomość |
Gem
Rejestracja: 2009-06-16, 12:25 Posty: 35
|
Dekretacja z kwotą bilans
Witam. Problem dotyczy lini symfonia, program w wersji 2011.1a
Probu założenia dekretacji (dla dokumentu - nie pozycji):
wn netto
wn VAT
wn -1*Wplata na fundusz promocji
ma bilans
Wprowadzenie takiej dekretacji powoduje, że program widzi zapisy na pozycji wn jako zapis nr 1 a ma jako drugą pozycję - czyli dokument dekretuje i przesyal się do fk niepoprawnie.
Z moich obserwacji wynika, że:
- zamiana bilans na brutto powoduje, że wszystkie wpisy są pod pozycją 1 (choć oczywiście się nie bilansują) - czyli ustawienia dotczące pozycji są prawidłowe
- mnożnik -1 nie ma wpływu na błąd (jesli mnoznik ustawię na 1 to dalej dekretacja jest zła)
- takie samo ustawienie w linii forte daje poprawną dekretację
Jakieś pomysły?
|
2011-05-27, 09:12 |
|
|
Autor |
Wiadomość |
Mix-soft.pl
|
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Wersja programu to fajnie - ale jescze jaki program - domyslam sie ze Handel ? :) :)
Natomiast czy mozesz wkleic printscreen z tej dekretacji?
|
2011-05-30, 15:18 |
|
|
Gem
Rejestracja: 2009-06-16, 12:25 Posty: 35
|
Handel - a jakże
Dekret wygląda tak:
Zaś efekt tak:
jakieś pomysły?
|
2011-05-31, 12:18 |
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
A jesli jako typ pozycja? i wogole czy porbowales to FRR zrobic jako 2 zapisy po wn i po ma np w rownoleglym?
|
2011-05-31, 13:11 |
|
|
Gem
Rejestracja: 2009-06-16, 12:25 Posty: 35
|
Dla typu pozycja nie działa księgowanie FRR - bo kwota jest wyliczana dla dokumentu - więc odpada.
Robienie w zapisie równoleglym to następny etap. tutaj jednak muszę musze mieć pomniejszone brutto bo inaczej rozrachunki szaleją - a pomniejszanie w zapisie równoległym ma wpływ na VAT.
Jak juz pisałem w Forte działa... (z drobnym wyjątkiem niezgodności brutto z rejestrem ale to już mały pikuś)
|
2011-05-31, 13:18 |
|
|
wrob
Ekspert
Rejestracja: 2008-04-18, 18:52 Posty: 5169 Pomógł: 59
|
Jak zrobisz w rownoleglym to masz wn i ma wiec z jednej strony konto frr a z drugiej konto brutto - i w ten sposob brutto masz pomniejszone
|
2011-05-31, 13:36 |
|
|
Gem
Rejestracja: 2009-06-16, 12:25 Posty: 35
|
No niestety...
Po pierwsze w równoleglym nie rozliczy mi rozrachunku z automatu.
A co gorsza rejestr VAT jest z terminem Zapłata: więc ten fragment rozliczony zapisem równoległym wejdzie do rejestru VAT w okresie faktury - automat (a reszta poczeka na faktyczną zapłatę) co da nieprawidłowe rezultaty w rejestrach.
Co więcej takie rozliczenie przy synchronizacji rozrachunków z Handlem doprowadzi do nieprawidłowych wartości rozrachunku w Handlu (Handel pomniejsza rozrachunek z automatu po czym pomniejszy go raz jeszcze o wartość zsynchronizowaną z FK)
innymi slowy z każdej strony źle
|
2011-05-31, 13:54 |
|
|
|
Strona 1 z 1
|
[ Posty: 7 ] |
|
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości |
|
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
|
|
|
|